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更新時間:2025.04.19
實驗室內(nèi)部審核報告

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質(zhì)量體系內(nèi)部審核報告 受控編號 共 3頁第 1頁 內(nèi)審報告編號 審核日期 編制人 編制日期 審核目的 驗證質(zhì)量體系的符合性和有效性 審核范圍 公司質(zhì)量體系覆蓋的所有部門及要素 審核依據(jù) 《實驗室資質(zhì)評審準則》 、《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、作業(yè) 指導書、國家有關(guān)法律法規(guī)等 審核組成員 組長: 審核中發(fā)現(xiàn)的問題綜述 : 本次體系審核是根據(jù)《實驗室資質(zhì)評審準則》 、《質(zhì)量手冊》、《程序文件》等 文件開展的 2014年內(nèi)部審核。 一、 質(zhì)量體系內(nèi)部審核概述 本公司成立的內(nèi)審小組在各科室配合下,按內(nèi)部審核計劃安排,分別到各科 室、現(xiàn)場,采用面談、現(xiàn)場觀察、抽查質(zhì)量體系文件及記錄等方法,對設(shè)備、環(huán) 境、人員等進行了認真細致的檢查。審核組審核了業(yè)務(wù)室、檢測一室、檢測二室 共 3個科室,審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項已向有關(guān)科室指明, 并由他們確認, 就不符 合項與受審部門商討了糾正措施和方法。本次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)

某監(jiān)理公司三標整合管理體系內(nèi)部審核報告

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XX 監(jiān)理公司內(nèi)部審核報告 表號 編號: 受審核部門 審核組長 審核員 審核日期 上次審核日期 審核目的:檢查管理體系運行的有效性、適宜性、充分性。 審核范圍:共 X個公司管理部門及工程監(jiān)理部的活動工作現(xiàn)場。 審核依據(jù) :GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 、 GB/T28001-2011標準、公司管理體系的管理手冊、程序文件等體系文件及相關(guān)法律法 規(guī)及其他要求。 審核情況 / 結(jié)論: 根 據(jù) 公司 XX年 度 內(nèi)審 計劃的 安排 ,公 司 本 次內(nèi)審 共組建 X 個審核 組分 別 于 XX年 XX月— XX年 XX月 對本公 司依據(jù) GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004、 GB/T28001-201

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