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______________________________________________________________________________________________________________ -可編輯修改 - 評審管理辦法 一、 目的 為使合同規(guī)范化,避免合同可能帶來的風險,同時使有利于合同順利執(zhí)行, 特制訂本辦法。 二、 適用范圍 1、 本公司生產(chǎn)的全系列產(chǎn)品的常規(guī)合同。 2、 有特殊要求的合同。 三、 職責 1、 從法律角度來審視合同是否符合規(guī)范,有無法律風險。 2、 從技術角度審視合同是否符合公司產(chǎn)品技術規(guī)范; 3、 從生產(chǎn)角度看公司能否滿足用戶要求; 4、 從銷售角度審核合同價格是否符合公司規(guī)定。 四、 工作程序 1、 合同評審員接到合同后,首先審核合同法律形式是否完備,不完備,則 要求業(yè)務員負責完善,具體要求如下: ①、 合同需寫上對方名稱,是公
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XXX 有限公司 文件編號: 程序文件 版 本:A 管理評審程序 頁 碼:1/6 目錄 1、目的 2、范圍 3、相關文件 4、職責 5、工作程序 6、報告和記錄 受 控 狀 態(tài) 受 文 部 門 修 改 履 歷 日期 修改碼 頁次 修改單號 修改內(nèi)容簡述 修改人 備注 XXX 有限公司 編號 管理評審程序 版本 A 第 2 頁 共 6 頁 編制 /日期 審核 /日期 批準 /日期 1.目的 確保本廠質量體系持續(xù)的適宜性、 充分性和有效性, 以滿足質量方針和質量目標的要求。 2.范圍 適用于本廠質量體系的評審。 3.相關文件 3.1 《糾正和預防措施程序》 3.2 《文件控制程序》 3.3 《記錄控制程序》 4.職責 4.1廠長主持管理評審。 4.2管理者代表組織管理評審前的準備工作。 4.3 各部門負責向管理評審報告部門的情況,并參與會議的評審活動。 5.工作程序 5.1 管理評審由廠