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更新時間:2025.05.17
內(nèi)部質量體系審核報告2

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內(nèi)部質量體系審核報告 Q/XJDG-J-Q-27 NO. 編制: 年 月 日 審核: 年 月 日 受審單位 受審日期 審核目的 檢查本公司質量管理體系運行是否符合 GB/T19001-2008 、 ISO9001-2008 標準基本公司 管理體系文件要求,確保體系運行的符合性、有效性、適宜性。 審核范圍 本公司質量體系覆蓋所有部門 審核依據(jù) ①GB/T19001-2008 、ISO9001-2008 標準 ②本公司質量體系管理文件 ③相關法律法規(guī) 參加成員 審核結果 審核組 受審部門 不合格項 建議項 觀察項 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合計 問題點分析 1)4.2.4記錄控制(產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗記錄普遍缺) 2)7.5.3標識追溯(因缺乏過程控制,造成不合格品不能追溯到人) 3)計量設備未檢定(每年一次由相關法定單位校檢) 4)銷售部合同執(zhí)行率

內(nèi)部質量體系審核日程計劃表

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內(nèi)部質量體系審核日程計劃表——內(nèi)部質量體系審核日程計劃表,可供參考。   ……   1頁,編制于2014年。

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