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更新時(shí)間:2024.12.29
基于公司治理視角的上市公司內(nèi)部控制研究

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從公司治理視角研究了我國內(nèi)部控制的現(xiàn)狀及其影響因素,得出應(yīng)加強(qiáng)公司治理,包括擴(kuò)大監(jiān)事會規(guī)模、不實(shí)行董事長總經(jīng)理兼職的制度、提高獨(dú)立董事所占比例,為我國上市公司完善內(nèi)部控制提供了可操作性的建議。

上市公司舞弊行為分析及其審計(jì)對策

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在日常審計(jì)工作中,上市公司的財(cái)務(wù)報(bào)表舞弊行為連連發(fā)生,其手段也是多種多樣,這給審計(jì)工作帶來了很大障礙,因此,研究上市公司管理當(dāng)局的舞弊手段,對審計(jì)工作會有諸多的幫助。

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