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更新時(shí)間:2025.04.13
物資采購(gòu)入庫(kù)驗(yàn)收管理制度

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物資采購(gòu)入庫(kù)驗(yàn)收管理制度 第1章 總則 第1條 目的 為了規(guī)范公司物資采購(gòu)、入庫(kù)和驗(yàn)收流程,特制定本制度。 第2條 適用范圍 本制度適用于公司物資采購(gòu)、入庫(kù)和驗(yàn)收相關(guān)工作人員 第2章 物資采購(gòu) 第3條 采購(gòu)單處理 倉(cāng)庫(kù)保管員一旦接到采購(gòu)部門轉(zhuǎn)來(lái)的“采購(gòu)單”,即應(yīng)按物資類 別、來(lái)源和入庫(kù)時(shí)間等分門別類歸檔存放。 第4條 物資標(biāo)簽 物資在待驗(yàn)人庫(kù)前應(yīng)在外包裝上貼好標(biāo)簽,詳細(xì)填寫(xiě)批量、品名、 規(guī)格、數(shù)量及入庫(kù)日期。 第3章 物資入庫(kù) 第5條 內(nèi)購(gòu)物資入庫(kù) 1.材料入庫(kù)前,保管人員必須對(duì)照采購(gòu)單,對(duì)物料名稱、規(guī)格、數(shù) 量、送貨單和發(fā)票等一一清點(diǎn)核對(duì),確認(rèn)無(wú)誤后,將到貨日期及實(shí)收數(shù) 量填入請(qǐng)購(gòu)單。 2.如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與采購(gòu)單上所列的內(nèi)容不符,保管人員應(yīng)立即通知采 購(gòu)人員和主管。在這種情況下,原則上不予接受人庫(kù),如采購(gòu)部門要求 接收,則應(yīng)在單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況,并請(qǐng)采購(gòu)部門會(huì)簽。 第6條

物資采購(gòu)入庫(kù)驗(yàn)收管理規(guī)定

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物資采 購(gòu)入 庫(kù)驗(yàn)收 管理 規(guī)定 為確保公司入庫(kù)物資在數(shù)量上的準(zhǔn)確與質(zhì)量上的完好, 確保公司 利益 ,須加強(qiáng)物資驗(yàn)收管理工作,使驗(yàn)收程序化、規(guī)范化、專業(yè)化 , 現(xiàn)明確物資入庫(kù)驗(yàn)收要求和流程如下 : 一、 物資驗(yàn)收的基本要求 (1) 嚴(yán)肅:物資的驗(yàn)收,關(guān)系到公司財(cái)產(chǎn)的安全和利益,因此,驗(yàn) 收人員必須具有高度的責(zé)任心、嚴(yán)格按制度、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和手續(xù),認(rèn) 真進(jìn)行檢驗(yàn),并對(duì)所驗(yàn)物資負(fù)全部責(zé)任; (2) 準(zhǔn)確:對(duì)入庫(kù)物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量的驗(yàn)收,必須做 到準(zhǔn)確無(wú)誤, 不得摻入自已的主觀偏見(jiàn)和臆斷。 要如實(shí)反映物資當(dāng)時(shí) 的實(shí)際情況并真實(shí)、準(zhǔn)確地加以記錄; (3) 及時(shí):要按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)完成驗(yàn)收工作、提出驗(yàn)收結(jié)果,以 保證物資盡快入庫(kù)、及時(shí)供應(yīng),并在規(guī)定期限內(nèi)處理有關(guān)糾紛。 二、物資驗(yàn)收項(xiàng)目 1、數(shù)量檢驗(yàn)。根據(jù)供貨單位規(guī)定的計(jì)量方法進(jìn)行數(shù)量檢驗(yàn), 或過(guò)磅、 或檢尺換算,以準(zhǔn)確的測(cè)定出全部數(shù)量。數(shù)

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