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采購貨物(工程勞務(wù))合同、付款及 發(fā)票管理制度 目的:為規(guī)范公司各類采購貨物(工程勞務(wù))合同、付款及采購(或勞務(wù)) 發(fā)票的管理,結(jié)合公司實際情況,制定本制度。 適用范圍: **公司 內(nèi)容:公司各類采購業(yè)務(wù)、 工程勞務(wù)業(yè)務(wù)按實際情況不同分以下幾種情況處 理:(1)、預(yù)付款業(yè)務(wù),(2)、貨到付款業(yè)務(wù),(3)、以貨易貨業(yè)務(wù)。 第一條、財務(wù)對合同管理規(guī)定 公司各類貨物采購及工程勞務(wù)業(yè)務(wù)均需簽訂合同( 對于零星辦公用品的采 購,價值在 500 元以下的,憑經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)的采購計劃單進行采購,不需訂 合同),具體規(guī)定如下: (一)、合同的簽訂及審批 1、采購業(yè)務(wù)合同:公司生產(chǎn)用各類材料物資及固定資產(chǎn)的采購 合同的簽訂 應(yīng)由供應(yīng)部采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人經(jīng)根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的《采購計劃單》及《采購合同價格申 報單》進行。 《采購計劃單》、《采購價格申報單》及《采購合同》按采購物資屬性及價值 不同由相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)審批:(1)、
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