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1.目的: 為規(guī)范公司各類采購貨物( 包括工程勞務、租賃吊機、分包、費用)等支出 性合同、付款及采購(或勞務、費用)發(fā)票的管理,結合公司實際情況,制定本 制度。 2. 適用范圍: ***建筑產品(上海)有限公司 /***建筑產品(天津)有限公司、上海華凌建 筑工程有限公司、上海藤申防火建筑材料有限公司。 3. 操作規(guī)定: 第一條、合同管理規(guī)定 公司各類貨物采購(金額含 1 萬元及以上的)及工程勞務業(yè)務均需簽訂合 同。金額在 500 元 -10000 元的,至少需提供采購訂單 (供應商或我司的報價單)。 合同的簽訂及審批、合同內容填寫要求、合同的評審、報送及執(zhí)行參照《公 司合同檔案管理制度及流程》 第二條、付款管理規(guī)定 所有因采購貨物、接受勞務的付款業(yè)務均需憑經核準的 《付款申請單》付款。 ***原材料、運費、加工費、機器設備等使用 ERP 系統(tǒng)生成的《付款申請單》 , 其他公司或其他項目使