造價通
更新時間:2025.01.05
工程造價內(nèi)部質(zhì)量控制制度

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工程造價咨詢結算實施方案 一、為了有效實施全面質(zhì)量管理,落實質(zhì)量控制責任制,保證工 程造價咨詢成果的真實性、完整性、科學性,特制定本規(guī)程。 二、本質(zhì)量控制規(guī)程是指: 對工程造價咨詢過程和成果的質(zhì)量實 施專業(yè)咨詢員自校、 項目負責人復核、 技術負責人審核的三級質(zhì)量控 制程序。 三、專業(yè)咨詢員自校、項目負責人復核、 技術負責人審核,在《工 程造價咨詢質(zhì)量控制流程單》 審核意見欄簽署審核意見、 簽名并蓋執(zhí) 業(yè)專用章。 四、專業(yè)咨詢員自校 1、專業(yè)咨詢員是指承擔咨詢項目編審的專業(yè)技術人員。專業(yè)咨 詢員完成咨詢項目的編審或評估后, 應對本人提交的初步成果進行自 校,并對初步成果的質(zhì)量負責。 2、自校的主要內(nèi)容: (1)是否完成了咨詢項目計劃書規(guī)定的全部咨詢內(nèi)容和達到規(guī) 定深度; (2)項目咨詢采用的法規(guī)、規(guī)范、標準、定額、計算方式、價 格等依據(jù)是否真確、合理; (3)咨詢過程中形成的記錄、會議紀要、

工程造價內(nèi)部審計實施細則

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關于印發(fā)《 ****** 集團工程造價內(nèi)部審計實施細則》的通知 ****** 集團直屬項目部及各分公司: 現(xiàn)將《 ****** 集團工程造價內(nèi)部審計實施細則》印發(fā)給你們,請遵照執(zhí)行。執(zhí)行中有任 何問題請及時向集團計審部反映。 附件:《 ****** 集團工程造價內(nèi)部審計實施細則》 ****** 集團工程造價內(nèi)部審計實施細則 第一章:總 則 第二章:審計權力 第三章:審計方法 第四章:審計內(nèi)容 (A 審計重點 B 審計流程 C 審計獎罰) 1、可行性研究報告審計 2、概預結算審計 3、采購、招標審計 4、合同審計 5、設計變更及經(jīng)濟簽證審計 6、成本分析審計 7、進度款審計 8、內(nèi)部控制審計 第五章:審計要求 第六章:工程造價信息資料收集與歸檔 第一章 總 則 一、為加強 ****** 集團的工程項目投資管理與監(jiān)督, 規(guī)范工程項目審計工作, 有效控制工程 造價,我部制訂本預算結算審計實施細則

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