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更新時間:2025.03.30
××建筑集團(tuán)內(nèi)部控制審計(jì)實(shí)施辦法

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××建筑集團(tuán) 內(nèi)部控制審計(jì)實(shí)施辦法 第一章 總則 第一條 為規(guī)范集團(tuán)內(nèi)部控制審計(jì), 提高審計(jì)工作效率, 保證審計(jì)工作質(zhì)量, 根據(jù)《中國內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》和《××建筑集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)章程》 、《××建筑集團(tuán)內(nèi) 部審計(jì)工作規(guī)程》,結(jié)合集團(tuán)內(nèi)部控制審計(jì)的具體情況,制定本辦法。 第二條 內(nèi)部控制是集團(tuán)為了保護(hù)資產(chǎn)安全、經(jīng)濟(jì)、有效地利用資源,保證 遵循政策、計(jì)劃、程序、法律和法規(guī),保證信息資料的可靠性和完整性,實(shí)現(xiàn)集 團(tuán)經(jīng)營目標(biāo),使各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動正常,有效進(jìn)行而在內(nèi)部設(shè)立的管理控制程序。 第三條 內(nèi)部控制審計(jì)是內(nèi)部審計(jì)人員對所屬單位內(nèi)部控制制度的健全性, 科學(xué)合理性,內(nèi)部控制過程的符合有效性所進(jìn)行的測試與評價。 第四條 內(nèi)部控制審計(jì)既可以作為獨(dú)立的審計(jì)項(xiàng)目組織實(shí)施 ,用以完善內(nèi)部 控制,也可以作為實(shí)施其他審計(jì)項(xiàng)目的一個程序或方法, 以便確定對其依賴程度 和進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)的范圍、 重點(diǎn)及方法,有效提高審計(jì)工作效率

建筑集團(tuán)臨時用工審批表

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臨 時 用 工 審 批 表 應(yīng)聘部門: 填表日期: 年 月 日 姓 名 性 別 出生年月 照 片 文化程度 專 業(yè) 健康狀況 戶口所在地 身份證號 聯(lián)系方式 現(xiàn)家庭地址 推 薦 人 現(xiàn)工作狀況 待業(yè)、下崗、退休、其它( ) 是否與原單位解除勞動合同 主 要 工 作 經(jīng) 歷 專長 及 成績 用 人 部 門 意 見 擬從事崗位和工作內(nèi)容: 擬聘用時間: 年 月 日 至 年 月 日 擬聘工作崗位: 擬定待遇: 部門負(fù)責(zé)人簽字: 日期: 人 事 部 門 意 見 部門負(fù)責(zé)人簽字: 日期: 公 司 領(lǐng) 導(dǎo) 意 見 備注:需提供個人的身份證復(fù)印件和常住地址證明復(fù)印件。

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