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醫(yī)院內(nèi)部審計是監(jiān)督財務(wù)制度及核算是否健全,是內(nèi)部控制的重要組成部分。通過對醫(yī)院內(nèi)部審計工作依據(jù)的基礎(chǔ)理論分析,找出內(nèi)部審計管理存在的問題,探討醫(yī)院內(nèi)部控制審計的作用和應(yīng)用步驟流程,促進(jìn)醫(yī)院建立適應(yīng)現(xiàn)代醫(yī)院機制的內(nèi)部審計制度和機構(gòu)。改進(jìn)審計方法、規(guī)范審計程序。加強人員培訓(xùn),提高審計人員素質(zhì),幫助醫(yī)院更好的實現(xiàn)目標(biāo)的措施。
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