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事業(yè)單位內(nèi)部審計(jì)是對單位的財(cái)政收支情況以及內(nèi)部控制問題進(jìn)行審查,對于發(fā)現(xiàn)的問題予以及時(shí)地處理,因此對事業(yè)單位的良性發(fā)展具有至關(guān)重要的作用。本文將對事業(yè)單位內(nèi)部審計(jì)的重點(diǎn)、難點(diǎn)以及對策進(jìn)行分析,并在此基礎(chǔ)上提出一些建設(shè)性建議,以供參考。
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內(nèi)部審計(jì)是一項(xiàng)相對獨(dú)立的工作,也是我國審計(jì)監(jiān)督制度最為重要的組成部分,內(nèi)部審計(jì)工作主要是在事業(yè)單位設(shè)立審計(jì)機(jī)構(gòu),并根據(jù)國家法律法規(guī)和事業(yè)單位的規(guī)章制度,按照一定的方法和程序?qū)ω?cái)務(wù)收支進(jìn)行監(jiān)督的行為。但是目前由于事業(yè)單位內(nèi)部審計(jì)制度不完善、對審計(jì)工作的認(rèn)識不夠等造成事業(yè)單位內(nèi)部審計(jì)工作存在的諸多問題。本文主要進(jìn)行分析事業(yè)單位內(nèi)部審計(jì)工作存在的問題,并針對問題提出一些解決措施。
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