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內(nèi)部審計是一項相對獨立的工作,也是我國審計監(jiān)督制度最為重要的組成部分,內(nèi)部審計工作主要是在事業(yè)單位設(shè)立審計機構(gòu),并根據(jù)國家法律法規(guī)和事業(yè)單位的規(guī)章制度,按照一定的方法和程序?qū)ω攧?wù)收支進行監(jiān)督的行為。但是目前由于事業(yè)單位內(nèi)部審計制度不完善、對審計工作的認識不夠等造成事業(yè)單位內(nèi)部審計工作存在的諸多問題。本文主要進行分析事業(yè)單位內(nèi)部審計工作存在的問題,并針對問題提出一些解決措施。
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