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1.目的: 為規(guī)范公司各類采購貨物( 包括工程勞務(wù)、租賃吊機(jī)、分包、費(fèi)用)等支出 性合同、付款及采購(或勞務(wù)、費(fèi)用)發(fā)票的管理,結(jié)合公司實(shí)際情況,制定本 制度。 2. 適用范圍: ***建筑產(chǎn)品(上海)有限公司 /***建筑產(chǎn)品(天津)有限公司、上海華凌建 筑工程有限公司、上海藤申防火建筑材料有限公司。 3. 操作規(guī)定: 第一條、合同管理規(guī)定 公司各類貨物采購(金額含 1 萬元及以上的)及工程勞務(wù)業(yè)務(wù)均需簽訂合 同。金額在 500 元 -10000 元的,至少需提供采購訂單 (供應(yīng)商或我司的報(bào)價(jià)單)。 合同的簽訂及審批、合同內(nèi)容填寫要求、合同的評審、報(bào)送及執(zhí)行參照《公 司合同檔案管理制度及流程》 第二條、付款管理規(guī)定 所有因采購貨物、接受勞務(wù)的付款業(yè)務(wù)均需憑經(jīng)核準(zhǔn)的 《付款申請單》付款。 ***原材料、運(yùn)費(fèi)、加工費(fèi)、機(jī)器設(shè)備等使用 ERP 系統(tǒng)生成的《付款申請單》 , 其他公司或其他項(xiàng)目使
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