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更新時間:2025.05.11
(集團)審計部崗位職責(zé)

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. 部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),有侵權(quán)請聯(lián)系刪除! 審計部 一、審計部職責(zé) 1、負(fù)責(zé)制定集團內(nèi)部審計規(guī)章制度、 工作程序,以及集 團內(nèi)部審計工作制度,編制集團年度審計工作計劃并組織實 施; 2、負(fù)責(zé)對集團本部及所屬企業(yè)的財務(wù)收支及其有關(guān)經(jīng)濟 合同及執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)情況等進(jìn)行審計監(jiān)督。 3、根據(jù)干部管理權(quán)限, 負(fù)責(zé)對所屬企業(yè)的分支機構(gòu)及分、 子公司負(fù)責(zé)人進(jìn)行任期或任中經(jīng)濟責(zé)任審計; 4、對集團本部及所屬企業(yè)內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、 合理 性、有效性和風(fēng)險管理進(jìn)行檢查、評價和意見反饋; 5、指導(dǎo)和督促所屬企業(yè)內(nèi)部審計部門和人員開展審計工 作,并對其內(nèi)部審計工作質(zhì)量進(jìn)行檢查; 6、負(fù)責(zé)按照規(guī)定建立集團內(nèi)部審計檔案, 組織開展內(nèi)部 審計人員的業(yè)務(wù)知識培訓(xùn); 7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 . 部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),有侵權(quán)請聯(lián)系刪除! 二、審計部負(fù)責(zé)人崗位職責(zé) 1、負(fù)責(zé)組織制訂集團內(nèi)部審計規(guī)章制度和操作規(guī)程,

集團審計部崗位職責(zé)

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審計部 一、審計部職責(zé) 1、負(fù)責(zé)制定集團內(nèi)部審計規(guī)章制度、 工作程序,以及集 團內(nèi)部審計工作制度,編制集團年度審計工作計劃并組織實 施; 2、負(fù)責(zé)對集團本部及所屬企業(yè)的財務(wù)收支及其有關(guān)經(jīng)濟 合同及執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)情況等進(jìn)行審計監(jiān)督。 3、根據(jù)干部管理權(quán)限, 負(fù)責(zé)對所屬企業(yè)的分支機構(gòu)及分、 子公司負(fù)責(zé)人進(jìn)行任期或任中經(jīng)濟責(zé)任審計; 4、對集團本部及所屬企業(yè)內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、 合理 性、有效性和風(fēng)險管理進(jìn)行檢查、評價和意見反饋; 5、指導(dǎo)和督促所屬企業(yè)內(nèi)部審計部門和人員開展審計工 作,并對其內(nèi)部審計工作質(zhì)量進(jìn)行檢查; 6、負(fù)責(zé)按照規(guī)定建立集團內(nèi)部審計檔案, 組織開展內(nèi)部 審計人員的業(yè)務(wù)知識培訓(xùn); 7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 二、審計部負(fù)責(zé)人崗位職責(zé) 1、負(fù)責(zé)組織制訂集團內(nèi)部審計規(guī)章制度和操作規(guī)程, 以 及集團內(nèi)部審計工作制度,負(fù)責(zé)組織編制集團本部年度審計 工作計劃; 2、負(fù)責(zé)審計計劃和項

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