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化驗室生產(chǎn)過程管理制度 1樣品的接收 1.1 試樣管理員只能接收廠部規(guī)定需要檢測的樣品,特殊樣品須經(jīng)有關(guān)部門和化驗室主任簽 字后,方可接收。 1.2 試樣管理員對所有需要送檢的樣品必須進(jìn)行驗收和確認(rèn),包括:試樣名稱、試樣編號、 編號的唯一性、密封性、樣品的均勻性、粒度、液體樣品的渾濁度、樣品質(zhì)量或體積、送 樣日期等信息以及相關(guān)的附件資料。如發(fā)現(xiàn)樣品有明顯的缺陷或與所給的信息不符合,試 樣管理員有權(quán)拒絕接收樣品。 2.檢測任務(wù)的分派 2.1 化驗室主任依據(jù)樣品請驗單的信息,分派檢驗任務(wù)。 2.2 檢測人員上班后根據(jù)分派的檢測任務(wù)來進(jìn)行檢驗,檢測人員必須服從合理的任務(wù)分派。 2.3 對緊急樣品或特殊樣品,化驗室主任給予及時的安排。 3.樣品的檢測 3.1 進(jìn)行樣品分析前,檢測人員應(yīng)準(zhǔn)備好充分的檢測準(zhǔn)備。檢查藥品是否足夠、所要使用的 設(shè)備是否處于完好的狀念,對于不能滿足要求的設(shè)備及時匯報給化驗室
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