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青島密來克工藝品 原材料管理制度 青島密來克工藝品有限公司 一、 原材料的管理部門 倉儲管理部門為原材料的管理部門。 二、 原材料的采購管理 1、 請購:業(yè)務(wù)部門或倉庫管理部門提出采購申請 請購中要編制采購申請單, 一式三份,本部門一份,一份財務(wù)部門, 作為編制采購資金預(yù)算的依據(jù), 另一份傳遞給采購部門, 作為編制采購 實物預(yù)算的依據(jù)。 采購申請單傳遞中要審核批準(zhǔn)。 倉儲部門收到請購單 與庫存核對,確定實際需要采購的數(shù)量。 xx 原材料請購單 編號: 名稱 技術(shù)要求 采購數(shù)量 用途 使用車間 使用時間 生產(chǎn)負(fù)責(zé)人核 準(zhǔn) 部門負(fù)責(zé)人簽字: 年 月 日 車間主任簽字: 年 月 日 聯(lián) 系 規(guī)格型號 標(biāo)準(zhǔn) 企業(yè)名稱 地址 情 況 聯(lián)系人 聯(lián)系方式 報價 產(chǎn)地 詢價人 采購部門意見 采購人簽字: 年 月 日 總經(jīng)理 審核意見 簽字: 年 月 日 備注 2、 采購業(yè)務(wù)流程 采購部門首先進(jìn)行詢價, 初
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原材料倉庫管理制度 1. 材料管理員負(fù)責(zé)對原材料收、發(fā)統(tǒng)計和原材料的日常管理工作。 2. 運回的原材料要包裝完好,每包在 3~5 噸范圍內(nèi)。 3. 原材料到倉庫后, 卸貨料員負(fù)責(zé)將材料放置于庫內(nèi)碼垛存放。 并做 到碼垛平穩(wěn)、整齊、美觀,并放上“待驗”標(biāo)識。然后材料管理員 負(fù)責(zé)驗收,驗收內(nèi)容、品名、型號規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期或批 號、數(shù)量、包裝狀況及合格證明等。對合格產(chǎn)品,登記上帳,辦理 入庫手續(xù);對不合格產(chǎn)品,通知采購員進(jìn)行交涉或辦理退貨。材料 管理員要負(fù)責(zé)統(tǒng)計每月原材料入庫、出庫、庫存數(shù)量,并上報廠部 財務(wù)。 4. 對合格入庫的原材料要放上標(biāo)識牌。 標(biāo)識內(nèi)容: 品名、型號、規(guī)格、 入庫日期及數(shù)量,以防止錯發(fā),錯用。并由用料員工負(fù)責(zé)標(biāo)識牌的 管理。 5. 在有限的條件下, 合理有效地利用庫房空間, 劃分東風(fēng)材料碼放區(qū) 域和必達(dá)材料碼放區(qū)域。 庫存材料要分區(qū)域、 分類存放, 不同品種, 不