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更新時間:2025.01.05
風險和機遇分析評估表

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風險和機遇分析評估表

風險和機遇評估表(品質(zhì))

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品管中心 編制人員 文件編號 版本 A 發(fā) 生 頻 度 嚴 重 度 現(xiàn)行管控措施 涉及文件 接 受 改 進 采取措施 責任人 完成時間 文件 與記 錄管 理 1 1.需要遵守的外來文 件識別不全,導致出 現(xiàn)不符合要求的情況 2.失效文件投入使 用,導致引發(fā)不良后 果。 3.管控文件丟失 4.保存記錄保存不當 導致丟失 文件管理不當,影 響體系運作 1 3 3 低風險 1.建立外來文件清單,將 需要使用的外來文件予以 規(guī)范管理。 2.失效文件及時回收銷 毀,如需留檔必須加蓋 “ 失效文件,僅供參考 ”字 樣印章,以對失效文件進 行區(qū)分。 3.文件定期備份保留 4. 保存記錄定期回收集中 保存 《文件與記 錄管理程序 》 √ 進料 檢驗 與成 品檢 驗 2 1.原材料批量不良未 檢出。 2.不良品流出到客戶 3.不良品未及時標識 和控制。 不良率高,客戶投 訴 2 4 8 一般 風險 1.按抽

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