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更新時間:2024.12.28
企業(yè)內(nèi)部審計工作思考

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內(nèi)部審計是企業(yè)內(nèi)部控制的重要手段之一,具有外部審計不可替代的作用,主要體現(xiàn)在加強(qiáng)組織內(nèi)部控制、提高企業(yè)效益、實現(xiàn)企業(yè)的共同目標(biāo)等方面。經(jīng)濟(jì)全球化的進(jìn)程中,網(wǎng)絡(luò)技術(shù)飛速發(fā)展,無論是先進(jìn)的現(xiàn)代化企業(yè)管理理念和方法,還是管理信息化和會計電算化都給傳統(tǒng)的內(nèi)部審計帶來了重大變革。內(nèi)部審計工作形成并發(fā)展于工業(yè)經(jīng)濟(jì)時代,在許多方面已

完善企業(yè)內(nèi)部審計工作的思考

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內(nèi)部審計是相對于注冊會計師(審計師)事務(wù)所對企業(yè)組織所進(jìn)行的外部審計(習(xí)慣稱為社會審計或民間審計)而言的,它無論是機(jī)構(gòu)設(shè)置還是人員配備都是企業(yè)內(nèi)部的。有關(guān)內(nèi)部審計的定義,國內(nèi)外有很多種表述,國際內(nèi)部審計師協(xié)會(2001)對《內(nèi)

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